為做好2023年度財(cái)務(wù)決算工作,全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,11月22日下午,公司召開2023年度財(cái)務(wù)決算工作會議。公司黨委委員、副董事長、副總經(jīng)理洪順生出席會議并講話。
洪順生指出,要全面落實(shí)完成營收指標(biāo)任務(wù);要做好嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查相關(guān)情況的落實(shí)和整改;要對“兩金”壓控管理做持續(xù)強(qiáng)化;要做好生產(chǎn)經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范工作;要對財(cái)經(jīng)領(lǐng)域相關(guān)制度不斷完善;要重視經(jīng)營投資的責(zé)任追究問題,加強(qiáng)流程控制、事中監(jiān)控、事后監(jiān)督,形成閉環(huán)管理。他強(qiáng)調(diào),2023年財(cái)務(wù)決算工作時(shí)間緊、任務(wù)重,要高度重視,周密安排,分工協(xié)作,密切配合,切實(shí)強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào),嚴(yán)格時(shí)點(diǎn)要求,全力推進(jìn)決算會議各項(xiàng)部署落實(shí)落地,努力完成年終決算工作。
資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部分別就年終決算、財(cái)經(jīng)制度解讀、違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究管理等作了具體部署。與會人員就財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作中存在的重難點(diǎn)問題展開深入交流。
供稿丨資產(chǎn)財(cái)務(wù)部